大额支付往、来账报单要素有误或有疑问的,经()审批同意后发出查询。
A.运营主管
B.三级主管
C.二级主管
D.九级主管
A.运营主管
B.三级主管
C.二级主管
D.九级主管
第1题
B.往账业务差错处理。已录入未确认前发现的差错,经主管授权后,柜员做取消处理。发送成功后发现的差错。本行发出的往账贷记业务报单,发出查询或退回申请以请求来账接收行代为更正或退回;本行发出的往账借记业务报单,发出查询或止付申请以请求来账接收行代为更正或止付
C.来账业务差错处理。来账行发现差错应及时向往账行发出查询,并根据往账行的查复内容按有关规定进行处理。收到非本行或报单内容不得代为更正的贷记业务来账,柜员应做退汇处理
D.往账业务报单状态为“待取消”时,经主管授权后,应及时通过取消交易进行处理。来账业务报单状态为“核销失败”时,应及时查明原因,重新核销
第2题
A.0733确认贷记业务
B.0734确认借记业务
C.5765确认贷方报单
D.0702往账确认
第3题
A.当柜员查询本行收到的来账报单状态为“来账自动核销”时当天不做处理。
B.当柜员查询本行收到的来账报单状态为“来账自动核销时,于次日做营业准备时根据系统生成的批处理报表打印“客户入账通知书”,签章后交客户。
C.当柜员查询本行收到的来账报单状态为“转入专用账户时,应在大额支付系统联机报表中生成并打印来账凭证。
D.当柜员查询本行收到的来账报单状态为“转入专用账户时,对该笔来账报单要素进行检查核对,对来账报单中的错误要素向发起行发出查询,待收到发起行的查复后再做处理。
第5题
A.5770取消贷方报单
B.5778撤销贷方报单
C.5776核销贷方报单
D.0738取消
第6题
A.取消
B.更正
C.退回
D.止付
第8题
A.通过“[492042]来账报单打印”交易新打印两联待处理来账报单
B.手工入账入客户账时,第一联加盖附件章作客户回单
C.手工入账入客户账时,第二联加盖业务处理章作手工入账交易凭证的附件
D.当手工入账入内部账再退现金给客户时,第一联加盖附件章作客户回单
第9题
A.基层营业机构
B.分行业务中心
C.分行营运部
D.总行营运部
第10题
A.在每个工作日处理大额支付业务前,及时更新大额支付系统行名行号表
B.往账录入与确认必须以真实的原始凭证为依据,录入与确认的数据必须与原始凭证核对一致
C.来账的手工核销和入账,须由不同柜员分别完成
D.办理大额支付系统业务必须符合中国人民银行规定的金额起点