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[单选题]

被审单位银行存款日记账与银行对账单不符,审计人员应当执行的程序是()。

A.向银行询证

B.试算银行存款日记账余额

C.审查银行存款余额调节表

D.审查银行存款往来款项有无漏记

答案
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更多“被审单位银行存款日记账与银行对账单不符,审计人员应当执行的程序是()。”相关的问题

第1题

下列各项中,可以验证被审计单位某笔定期存款与否真实存在审计程序是()。

A.检查银行对账单

B.向存入款项银行函证

C.获取银行定期存款存单

D.核对银行存款日记账与总账

E.分析定期存款占存款总额比例

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第2题

银行存款日记账余额与银行转来的对账单余额不符时,产生的原因可能有()

A.企业没有收到托收款项的收款通知

B.企业方面记账有错误

C.银行方面记账有错误

D.企业收到的转账支票没有送存银行

E.持票人未到银行办理转账

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第3题

在进行年度财务报表审计时,为了证实被审计单位在临近12月31日签发的支票未予入账,审计师实施的最
有效审计程序是()。

A.审查12月31日的银行存款余额调节表

B.函证12月31日的银行存款余额

C.审查12月31日的银行对账单

D.审查12月的支票存根存款日记账

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第4题

被审计单位进行购货与付款循环所涉及的重要凭证和账簿应包括()。

A.请购单和订购单

B.应付账款明细账

C.银行存款日记账

D.债权方对账单和现金日记账

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第5题

注册会计师实施的审计程序中,()属于重新执行。

A.注册会计师利用被审计单位的银行存款日记账和银行对账单,重新编制银行存款余额调节表,并与被审计单位编制的银行存款余额调节表进行比较

B.以人工方式或使用计算机辅助审计技术,对记录或文件中的数据计算的准确性进行核对

C.对应收账款余额或银行存款的函证

D.对客户执行的存货盘点或控制活动进行观察

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第6题

银行存款日记账账面余额与银行对账单的余额核对是账账核对.()

银行存款日记账账面余额与银行对账单的余额核对是账账核对.()

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第7题

账实核对包括()

A.现金日记账与库存现金实有数进行的核对

B.财产物资明细账与财产物资实有数进行的核对

C.财产物资明细账与财产物资保管部门或使用部门的明细分类账进行的核对

D.债权债务明细账与对应债务债权的单位或个人进行的函证核对

E.银行存款日记账与银行对账单进行的核对

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第8题

被审计单位进行购货与付款循环审计所涉及的重要凭证和账簿应包括()。
被审计单位进行购货与付款循环审计所涉及的重要凭证和账簿应包括()。

A、买方发票及验收单

B、请购单和订购单

C、应付账款明细账

D、银行存款日记账

E、债权方对账单和库存现金日记账

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第9题

企业如果出现银行存款日记账与银行对账单余额不一致的情况,都是由于未达账项引起的。()

企业如果出现银行存款日记账与银行对账单余额不一致的情况,都是由于未达账项引起的。()

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第10题

银行存款日记账账面余额与银行对账单余额进行核对,属于账账核对。()
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