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[主观题]

内部审计是一个有活动的职业。以下哪项对当前的内部审计的范围做出了最佳描述:A.内部审计包括

内部审计是一个有活动的职业。以下哪项对当前的内部审计的范围做出了最佳描述:

A.内部审计包括评价组织资源使用的效果和效率;

B.内部审计包括评价是否遵守法律、法规与合同;

C.内部审计已发展到证实资产的存在性以及检查安全防护资产的方式;

D.内部审计已发展到评价所有的风险管理、控制和治理体系。

答案
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更多“内部审计是一个有活动的职业。以下哪项对当前的内部审计的范围做出了最佳描述:A.内部审计包括”相关的问题

第1题

根据《专业实务框架》,内部审计师在开展正式咨询业务时需履行应尽的职业审慎,但以下哪项内容不代表这种应尽的职业审慎:

A.收集关于该笔业务将要采用的假定与程序的信息

B.检查该笔业务对审计计划范围的影响

C.必须拥有开展业务所需的技能和资源

D.考虑该笔业务对未来审计任务和业务的潜在影响

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第2题

下列属于单位会计人员从事的职业活动的有()。

A.会计

B.内部审计

C.税务

D.管理咨询

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第3题

管理层对保持控制负有责任。事实上,有时管理就是控制。以下哪项将管理职能视作控制:A.监督业绩;

管理层对保持控制负有责任。事实上,有时管理就是控制。以下哪项将管理职能视作控制:

A.监督业绩;

B.使用组织政策手册;

C.保持质量保证方案;

D.建立内部审计活动。

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第4题

以下类型的职业会计师中,受托责任信息报告链的中间环节,在组织内部对这些受托责任信息进行相对独立性的自我评价的是()。

A.管理会计师

B.财务会计人员

C.内部审计人员

D.注册会计师

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第5题

内部审计师怀疑财务报表可能存在潜在的误报情形,但缺乏可靠证据。审计师采取以下哪项行为没有违背应有的职业审慎原则?()

A.辩明错误可能存在的方式并将其列作审计调查的内容

B.将这一疑点告知审计经理并寻求如何开展审计的建议

C.不对可能的误报进行测试,因为审计业务工作方案已通过审计管理层的批准

D.未经业务客户同意就扩大审计工作方案,以确定误报发生的最可能情形

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第6题

当《中国注册会计师审计准则第1401号——对集团财务报表审计的特殊考虑》适用时,通过说明下列事项,不属于进一步描述注册会计师在集团审计业务中的责任的是()。

A.注册会计师的责任是就集团中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对合并财务报表发表审计意见

B.注册会计师负责指导、监督和执行集团审计

C.注册会计师对审计意见承担全部责任

D.说明在按照审计准则执行审计工作的过程中,注册会计师运用职业判断,并保持职业怀疑

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第7题

在内部审计业务结束不久发生了一起重大的员工舞弊案内部审计师有可能因没有指出并报告以下哪项内容而没有恰当地履行其遏制舞弊的职责()

A.取决于职能分离的控制系统由于三个人的共谋而失败

B.没有书面政策规定受禁止的活动以及在发现违规时所要采取的行动

C.旨在监控有关活动的政策.实务和程序以及对低风险领域的资产安全防护工作要差于高风险领域的资产安全防护工作

D.部门员工未经适当地培训,以至不能区分真实签章与伪造签章

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第8题

ABC会计师事务所正在制订业务质量控制制度,经过领导层集体研究,确立了下列重大质量控制
制度:

(1)合伙人的晋升与考核以业务量为主要考核指标,同时考虑遵循质量控制制度和职业道德规范的情况;

(2)对员工介绍的客户,由员工所在部门经理根据收费的高低自行决定是否承接;

(3)所有审计工作底稿应当在业务完成后90日内整理归档;

(4)由于尚未取得上市公司审计资格,不予执行项目质量控制复核制度;

(5)无论审计项目组内部的分歧是否得到解决,审计项目组必须保证按时出具审计报告;

(6)以每3年为一个周期,选取已完成业务进行检查,检查对象为当年度考核等级位列后3名的项目负责人。

要求:

针对上述(1)至(6)项,分别指出ABC会计师事务所可能违反质量控制准则的情形,并简要说明理由。

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第9题

以下不符合中国内部审计职业道德规范的是()。

A.内部审计人员应保持职业谨慎

B.内部审计人员不得聘请专家协助工作

C.内部审计人员可不披露所了解的全部事项

D.内部审计人员应接受后续教育

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第10题

以下哪项内容最有可能成为有效合规性方案的组成因素?A.将监督合规性方案的责任分配给内部审

以下哪项内容最有可能成为有效合规性方案的组成因素?

A.将监督合规性方案的责任分配给内部审计部门;

B.通过录像形式向雇员一次性宣传合规性方案内容;

C.应用旨在发现不当活动的监督系统;

D.在对雇员开展背景检查时尽可能多获取信息

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